省交控集團有序開展財務(wù)收支審計工作
根據(jù)集團2021年度內(nèi)審工作計劃,7月21日,集團監(jiān)事會、審計內(nèi)控部對省交通監(jiān)理公司、省交規(guī)院公司分別組織召開2020年度財務(wù)收支審計工作進點會。集團監(jiān)事會主席馮勇、審計內(nèi)控部、紀檢監(jiān)察室、審計組成員和兩家公司負責人及相關(guān)部門人員參加會議。
會上,省交通監(jiān)理公司、省交規(guī)院公司分別對2020年度財務(wù)收支工作情況進行了匯報,集團相關(guān)部門就本次審計重點內(nèi)容、工作和廉政紀律要求進行了明確,集團監(jiān)事會主席馮勇就審計工作有序開展提出要求。
一是對于此次審計工作要形成常態(tài)化思想。提高政治站位,深刻領(lǐng)會集團對審計工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導的要求,勇于擔當審計工作服務(wù)大局的職責使命,切實發(fā)揮審計工作在提升企業(yè)治理能力中的重要作用。二是抓好經(jīng)濟業(yè)務(wù)收支審計。持續(xù)抓好專項審計和內(nèi)控測試評價各關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、重點風險事項、問題易發(fā)頻發(fā)領(lǐng)域,拿出有深度、高價值的審計成果。三是要聚焦問題整改。不斷提高對審計整改工作重要性的認識,嚴格落實整改工作責任,建立健全審計成果運用的長效機制,深入開展責任追究工作,全力做好審計整改,最大限度發(fā)揮審計價值。
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