省交控集團(tuán)2020年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作全面啟動(dòng)
根據(jù)省交控集團(tuán)年度內(nèi)審工作安排,6月4日,集團(tuán)監(jiān)事會(huì)、審計(jì)內(nèi)控部共同赴省交通咨詢公司、省交通檢測公司分別組織召開2020年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作進(jìn)點(diǎn)會(huì)。集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席馮勇、審計(jì)內(nèi)控部、紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)組成員和省交通咨詢公司、省交通檢測公司負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門人員參加會(huì)議。
會(huì)上,省交通咨詢公司、省交通檢測公司分別對2020年度財(cái)務(wù)收支工作情況進(jìn)行了匯報(bào),集團(tuán)相關(guān)部門就本次審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容、工作和廉政紀(jì)律要求進(jìn)行了明確,集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席馮勇就審計(jì)工作有序開展提出要求。
一是思想上高度重視。相關(guān)公司要認(rèn)真對待、高度重視,指定專人負(fù)責(zé)做好審計(jì)組協(xié)調(diào)配合工作,加強(qiáng)與審計(jì)組的溝通聯(lián)系,及時(shí)提供真實(shí)、完整的資料,堅(jiān)決做到不瞞報(bào)、不漏報(bào)、不錯(cuò)報(bào),確保審計(jì)工作順利高效開展。
二是整改上狠抓落實(shí)。針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié),要虛心接受,正確對待,絕不回避矛盾、推卸責(zé)任、掩蓋事實(shí),嚴(yán)格按照審計(jì)組的意見和要求,逐項(xiàng)落實(shí)整改措施,要強(qiáng)化與審計(jì)組的溝通聯(lián)系,做到整改情況及時(shí)反饋、整改措施堅(jiān)決到位。
三是管理上提高水平。要以此次審計(jì)工作為契機(jī),認(rèn)真查找差距,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為,夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)公司內(nèi)部控制的健全有效性,提高財(cái)務(wù)管理水平、制度執(zhí)行效率。
本次審計(jì)將以審查內(nèi)控制度的健全性和有效性為內(nèi)容,重點(diǎn)對會(huì)計(jì)報(bào)表中的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、損益的真實(shí)性和合法合規(guī)性、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控及存在的隱患等財(cái)務(wù)管理行為進(jìn)行全面審計(jì)監(jiān)督,并結(jié)合審計(jì)實(shí)際提出合理化建議。通過以審促改、以審夯基的目的,全面提升子公司經(jīng)營管理水平,推動(dòng)集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展。
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