省交控集團(tuán)對省交通咨詢公司開展財務(wù)收支審計
7月22日起,省交控集團(tuán)對省交通咨詢公司開展2023年財務(wù)收支審計。
主要對財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行情況有關(guān)的內(nèi)部控制的健全性、有效性,會計報表中的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、損益的真實性和合法合規(guī)性,財務(wù)管理和財務(wù)制度執(zhí)行情況,財務(wù)風(fēng)險防控情況及存在的隱患進(jìn)行審計監(jiān)督,并提出合理化建議,促使被審計單位建立健全內(nèi)控制度,提升財務(wù)報表信息質(zhì)量,加強(qiáng)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
此次審計將通過抓重點(diǎn)、促整改、提質(zhì)效等多種手段,著力提升內(nèi)部審計的科學(xué)化、規(guī)范化水平,發(fā)揮好內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”作用,推動內(nèi)審工作的高質(zhì)量發(fā)展。
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