省交控集團(tuán)組織開展監(jiān)督管理類制度宣貫會(huì)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2020年07月22日 瀏覽次數(shù): 【字體:

為加強(qiáng)集團(tuán)公司監(jiān)督管理類制度落實(shí),提升審計(jì)工作質(zhì)量,把握審計(jì)政策要求,建立審計(jì)工作長效機(jī)制,推動(dòng)集團(tuán)公司管理機(jī)制規(guī)范、高效運(yùn)作,7月22日,省交控集團(tuán)組織召開監(jiān)督管理類制度專題宣貫會(huì),集團(tuán)公司相關(guān)部門及各子公司審計(jì)、財(cái)務(wù)工作人員參加了宣貫學(xué)習(xí)。

本次宣貫圍繞監(jiān)督管理類制度建設(shè)工作,結(jié)合集團(tuán)審計(jì)內(nèi)控工作實(shí)際,對《違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究管理辦法》《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》《財(cái)務(wù)收支審計(jì)管理辦法》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法》《委托審計(jì)管理辦法》《基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理辦法》《基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)管理辦法》《施工項(xiàng)目審計(jì)管理辦法》等八項(xiàng)制度的起草背景和依據(jù)、工作流程等重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行了全面詳細(xì)的解讀。通過學(xué)習(xí),加深了各部門、各子公司對審計(jì)內(nèi)控工作的了解,增強(qiáng)了集團(tuán)公司干部、員工制度意識、規(guī)矩意識,推動(dòng)了集團(tuán)公司審計(jì)內(nèi)控工作的制度化、規(guī)范化和科學(xué)化運(yùn)行。


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