省交控集團(tuán)對(duì)省交控建工集團(tuán)開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023年06月28日 瀏覽次數(shù): 【字體:

6月27日,省交控集團(tuán)召開審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì),對(duì)省交控建工集團(tuán)開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。集團(tuán)公司審計(jì)組成員、省交控建工集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

會(huì)議指出,開展內(nèi)部審計(jì)是現(xiàn)代企業(yè)管理制度的必然要求,要通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題、整改問題,推動(dòng)經(jīng)營管理機(jī)制依法依規(guī)運(yùn)行,提高資金的使用質(zhì)量和效益,促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。省交控建工集團(tuán)要重視審計(jì)問題整改工作,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題要形成問題清單、整改臺(tái)賬,逐項(xiàng)落實(shí),并及時(shí)反饋整改情況。既要整改具體問題,還要舉一反三,以審計(jì)為契機(jī),認(rèn)真查找不足,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,形成長(zhǎng)效機(jī)制,著力“治已病”、“防未病”。同時(shí)要防患于未然,堅(jiān)決杜絕問題屢查屢犯,提高公司精細(xì)化管理水平。

會(huì)議強(qiáng)調(diào),審計(jì)組人員要依法審計(jì),嚴(yán)格審計(jì)紀(jì)律,嚴(yán)格程序,規(guī)范操作,實(shí)事求是,秉公審計(jì)。要做到全面準(zhǔn)確了解情況,實(shí)事求是反映問題,客觀公正評(píng)價(jià)工作。要著眼于問題提出建議、解決問題、促進(jìn)發(fā)展,要立足于審、著眼于幫,真正發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“審、幫、促”的作用。

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