發(fā)揮審計監(jiān)督職能 提升內(nèi)審工作水平
2022年,在省交控集團(tuán)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,集團(tuán)公司審計內(nèi)控工作圍繞中心、服務(wù)大局,深刻把握審計監(jiān)督工作的重要地位、重點(diǎn)方向、職能定位和審計管理核心要義,全面履行內(nèi)審監(jiān)督職能作用,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督,強(qiáng)化風(fēng)險管控,做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”,審計內(nèi)控工作水平不斷提升。
強(qiáng)化政治引領(lǐng),把好審計監(jiān)督工作正確方向。堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神,在學(xué)中干、在干中學(xué),學(xué)干結(jié)合、學(xué)研結(jié)合,切實(shí)做到學(xué)深悟透、融會貫通、解放思想,筑牢審計工作的“根”和“魂”。持續(xù)更新和充實(shí)專業(yè)知識、積累經(jīng)驗(yàn),提高理論水平和業(yè)務(wù)技能,不斷探索審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,提升審計質(zhì)量,為集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)審計力量。
合理統(tǒng)籌規(guī)劃,加強(qiáng)內(nèi)部審計資源優(yōu)化配置。在強(qiáng)化培訓(xùn)提高審計人員整體素質(zhì)的基礎(chǔ)上,合理調(diào)配組織審計力量,充分利用“內(nèi)部業(yè)務(wù)資源+相關(guān)領(lǐng)域?qū)<摇苯M合的形式,形成部門聯(lián)動、上下聯(lián)動的內(nèi)審工作局面,根據(jù)具體審計業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度,有針對性地抽選審計人員,集中優(yōu)勢兵力進(jìn)行審計監(jiān)督,全面推進(jìn)內(nèi)部審計工作有序開展。
聚焦主責(zé)主業(yè),全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)效。結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域業(yè)務(wù)實(shí)際,強(qiáng)化對關(guān)鍵少數(shù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵領(lǐng)域的監(jiān)督,加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)的過程控制和后續(xù)評價。2022年開展審計項(xiàng)目8項(xiàng),包括7家二級公司領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、3家二級公司財務(wù)收支審計、2個施工項(xiàng)目專項(xiàng)審計、1個建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)審計、2022年養(yǎng)護(hù)工程專項(xiàng)審計、4個建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計、2021年審計發(fā)現(xiàn)問題整改“回頭看”。審計提出合理化建議50條,使審計工作在集團(tuán)公司內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮了完善制度、堵塞漏洞、防范風(fēng)險的作用。
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