集團(tuán)公司對(duì)省交建公司2021年財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行情況開展審計(jì)
9月15日,根據(jù)集團(tuán)公司2022年內(nèi)審工作安排,集團(tuán)派出審計(jì)組召開審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì),對(duì)省交建公司2021年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行開展審計(jì)。集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席、審計(jì)組組長(zhǎng)馮勇出席會(huì)議并講話。集團(tuán)審計(jì)內(nèi)控部、審計(jì)組成員及被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員參加會(huì)議。
會(huì)議要求,被審計(jì)單位要密切配合,做好此次審計(jì)工作。一是積極配合,確保審計(jì)工作高效開展。從思想上高度重視,全力支持和配合好此次審計(jì)工作,要指定專人負(fù)責(zé)做好審計(jì)組協(xié)調(diào)配合工作,及時(shí)提供真實(shí)完整的資料,堅(jiān)決做到不瞞報(bào)、不漏報(bào)、不錯(cuò)報(bào),確保審計(jì)工作順利高效開展。二是依法審計(jì),確保審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)組在審計(jì)過程中一定要依法審計(jì),嚴(yán)格審計(jì)紀(jì)律,嚴(yán)格程序,規(guī)范操作,實(shí)事求是,秉公審計(jì)。此次審計(jì)點(diǎn)多、面廣,審計(jì)人員認(rèn)真開展審計(jì)工作,做到全面準(zhǔn)確的了解情況,實(shí)事求是的反映問題,客觀公正的評(píng)價(jià)工作。立足于審,著眼于幫,真正發(fā)揮審計(jì)“審、幫、促”的作用。三是及時(shí)整改,強(qiáng)化成果運(yùn)用。針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié),要正確對(duì)待,不回避、不推卸,對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)認(rèn)領(lǐng),做到邊審邊改,把“當(dāng)下改”和“長(zhǎng)久立”結(jié)合起來。要以此次審計(jì)工作為契機(jī),認(rèn)真查找差距,深入查擺問題,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為,夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)公司內(nèi)部控制的健全有效性,提高財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力,提升經(jīng)營(yíng)管理水平,推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。
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