有序開展收支審計 強化財務預算管理
7月12日,根據省交控集團2022年內審工作安排,集團派出審計組召開審計進點會,對省高速運營公司2021年度財務收支與預算執(zhí)行開展審計。集團監(jiān)事會主席、審計組組長馮勇出席會議并講話。集團審計內控部、審計組成員及被審計單位領導和相關人員參加會議。
會議指出,此次審計工作以財務收支與預算執(zhí)行審計為基礎,延伸檢查內部控制和風險管理的有效性,著重對財務收支、預算執(zhí)行、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果等進行符合性檢查與評價,對被審計單位經營管理活動進行評估,不斷促進全面預算管理,促進內控制度的建立與健全,有效控制成本,規(guī)避經營風險。
會議強調,審計組在審計過程中一定要嚴格遵守審計紀律,嚴格履行審計程序,做到依法、依規(guī)審計。對審計發(fā)現的問題,要認真調查核實,及時反饋被審計單位,對被審計單位有異議的,要反復溝通協(xié)調,既要堅持原則,又要尊重實際,確?,F場審計工作扎實有效,全面摸清被審計單位的家底,真實反映財務狀況和資金收支情況,審深審透問題的前因后果、來龍去脈,從體制機制制度上找原因、挖根源,客觀提出存在的問題,對發(fā)現的問題進行綜合分析,把簡單的查擺問題轉到提出建議、解決問題、促進發(fā)展上來,立足于審,著眼于幫,真正發(fā)揮審計“審、幫、促”的作用。
會議要求,被審計單位要密切配合,做好此次審計工作。一是從思想上高度重視,全力支持和配合好此次審計工作,客觀、準確地反映公司財務狀況和經營成果,要指定專人負責做好審計組協(xié)調配合工作,及時提供真實完整的資料,堅決做到不瞞報、不漏報、不錯報,確保審計工作順利高效開展。二是針對審計中發(fā)現的問題和薄弱環(huán)節(jié),要正確對待,不回避問題,按照提出的問題,逐項落實整改措施,加強與審計組的溝通聯系,做到整改情況及時反饋,做到政治自覺、思想自覺、行動自覺,做到邊審邊改,立審立改,整改效果堅決到位。三是嚴謹細致對待審計工作,認真履行主體責任,以審促改,以此次審計工作為契機,認真查找差距,深入查擺問題,進一步規(guī)范財務收支行為,夯實財務基礎工作,提高財務管理和財務制度執(zhí)行力,強化財務預算管理,提升經營管理水平,推動公司高質量發(fā)展。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊